为深入开展“监督管理年”活动,落实省局《关于创建“内部审计工作规范化单位”的实施方案》,强化审计监督,形成内部审计整改合力,6月6日,院总经济师任燕带领审计科、资产装备科、财务科以及经济管理科一行六人,深入钻探工程公司开展调研交流。
座谈会上大家积极交流探讨,共同分析查找原因,提出解决问题的建议。审计科指出,要加强协同合作,着力推动审计整改工作,建立多部门联动整改机制,形成整改合力,注重审计整改工作提质增效,对已发现的问题要举一反三自查自纠,并完善制度规范管理。资产装备科对资产管理、保养、维修以及处置等问题提出了意见建议。财务科对应收账款的回收、增值税专用发票的取得、预付账款等管理方面给出了合理化建议。经济管理科结合前不久院举办的“法治宣讲”活动,强调要加强合同签订、履行等方面注意事项,提高自我保护意识。任燕就做好下步工作强调:一是规范经营管理。借助我院开展“监督管理年”活动,规范完善合同管理、预算管理、成本核算,采取措施增收节支;二是加强往来款项回收。钻探工程公司要按项目捋清应收,重视应收账款的催收和函证等工作,积极取得结算单等催收依据;三是要加强审计发现问题整改工作,要建全立行立改等长效机制,确保审计结果得到应用。
钻探工程公司表示,将直面公司的困难及存在的问题,积极采取措施,针对往来款项问题明确责任人积极催收,针对上次审计提出的问题制定具体措施积极整改,在公司其他管理方面也完善了相应办法,合力促进钻探工作高质量发展。
审计组还现场察看了正在建设中的材料设备挡雨棚及管材等存放情况。钻探工程公司班子成员、财务部、设备管理部、技术质量部、水文勘察探矿工程部、经管部等公司相关人员参加座谈会。(袁长虹)
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